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2019年内审师考试试题
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2013年内审师考试真题卷
2015-02-06
2014年内审师考试模拟卷
2015-02-06
2014年内审师考试真题卷(2)
2015-02-06
2015年内审师考试真题卷
2015-02-06
2015年内审师考试真题卷(6)
2015-02-05
以下哪项技术可以使拥有有限资源的制造商实现利润最大化?
一般来讲,从什么渠道得到的信息对内部审计师的结论影响最大
内部审计师发现一名高级经理从事的非法活动。这类信息
如果对有关现金交易审计工作底稿的复核揭示出近来发现的欺诈交易没有包括在已测试且经合理设计的交易的统计
现有有力证据表明,某高级经理已参与舞弊性质的内幕交易。但是,该证据是在开展经营审计时获得,而且被认为
以下哪种情况构成了不恰当的工作底稿编制
企业风险管理和传统风险管理的主要区别在于传统风险管理只强调Ⅰ、资产和负债风险。Ⅱ、与保险方案有关的风
某公司正在收购另一家公司,该公司的内部审计师要确定被收购公司的现金状况是否真实。能够提供最具有说服力
该图可以进一步显示
某内部审计小组被委派检查两年前工业产品部实行的“客户满意度测试系统”。该系统由该部门客户服务处进行的
下列各项措施中有助于管理当局更好地加强对储存于外部仓库中存货实物控制的是
A公司有一套正式的企业道德规范,而B公司没有。道德规范规定了诸如采购协议、与供应商关系,以及许多用于
如果内部审计师对内部控制的初步评价发现内部控制可能不充分,下一步应该
运输部门将汽车保管与维修记录储存在其主管办公室的一台未联网的计算机的数据库中,以下在评估资料信息准确
内部审计师通常在审计报告中陈述审计事实的同时表述审计意见。职业关注要求内部审计师的意见应该
以下关于机构内部风险管理职责的描述中,哪项是不正确的?
在一个计算机环境下,下列哪一种访问设置是适当的? 对生产数据的修改访问权 对生产程序的修改访问
组织的政策和程序是内部控制系统组成部分,它们实施的控制是____
在以下哪种情况下不适合采用标准化的内部审计方案?
通常,在系统开发的过程中,下列哪一种情况会增加开发草率的、无效的系统的风险?
测试控制的业务工作方案应该
通过实地观察,内部审计人员确认某员工偷窃了相当数额的现金收入。揭示这一结论的审计报告草稿应当由谁审核
在六西格玛方法中,在以下哪一个阶段中没有使用流程规划图?
公司的首席安全官接到一个匿名电话,指控营销部经理从经销商处收取了大额回扣。因此,营销部列入了下一年的
甲公司与乙公司共同出资设立丙公司,经甲、乙双方协议,丙公司的总经理甲公司委派,董事长由乙公司委派,各
保险公司正通过计算机媒介从医院接收住院保险申请,没有任何书面文件从医院传送至保险公司。在以下情形下检
某餐馆饮食连锁店有680余家餐馆。各餐馆所有的食品订单均输入一电子设备;该设备记录所有的食品订单及服
时间序列构成的四个组成部分是趋势、周期性、季节性变动和随机变动。消除数据里的季节性变动数据要通过
一家新近被收购公司的收购价取决于该子公司在未来一年的利润水平。子公司原有的所有者将继续经营该公司。在
利用分析性复核来证实各种运营费用的准确性可能不是最恰当的方法,如果
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